Цветовая схема:
Масштаб:

В «Россети Центр» утвержден Бизнес-план на 2025 год

20.02.2025

Состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Центр», на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2025 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы. Бизнес-план на 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы сформированы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. Документ содержит основные параметры деятельности Компании на ближайшие 5 лет, в том числе в разрезе планируемого объема услуг по передаче электроэнергии, уровня потерь электроэнергии, выручки Компании по основным направлениям деятельности и расходов Общества, а также ожидаемого финансового результата на весь плановый период.

Показатели Бизнес-плана Общества на 2025 год:

Данные в млн руб., если не указано иное

Показатели

План
2025 года

Ожид. факт
2024 года

Изменение

Выручка (всего), в том числе:

152 230

133 251

14,2%

 Выручка от передачи электроэнергии

139 074

121 882

14,1%

 Выручка от технологического присоединения

7 163

6 164

16,2%

 Выручка от реализации по прочей деятельности

5 993

5 205

15,1%

Себестоимость
(с учетом управленческих и коммерческих расходов)

129 095

116 664

10,7%

EBITDA1

39 035

30 600

27,6%

EBITDA margin, %

25,6%

23,0%

2,6 п.п.

Чистая прибыль

13 756

7 508

83,2%

Чистая прибыль margin, %

9,0%

5,6%

3,4 п.п.

Объем услуг по передаче э/энергии2, млн кВт∙ч

48 424

48 600

-0,4%

Потери э/э, %

10,47%

10,14%

0,33 п.п.

Показатели

План
на 31.12.2025

Ожид. факт
на 31.12.2024

Изменение

Совокупные активы

169 230

158 012

7,1%

Чистые активы

75 455

64 719

16,6%

Чистый долг3

32 278

31 946

1,0%



[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация

[2] С учетом генераторного напряжения

[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения



Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2025 год, снизится относительно ожидаемого факта 2024 года на 0,4% и составит 48 424 млн кВт·ч. Уменьшение объема услуг прогнозируется за счет погодного фактора, фактора високосного дня и сокращения электропотребления в ряде приграничных районов. Уровень потерь электроэнергии в 2025 году составит 10,47%. По сравнению с ожидаемым уровнем 2024 года произойдет увеличение на 0,33 п.п., что связано с консолидацией электросетевых активов, в т.ч. в рамках реализации функций Системообразующей территориальной сетевой организации в регионах присутствия. На 2025 год и последующие периоды запланированы мероприятия по снижению потерь электроэнергии, включающие в себя реализацию целевых организационных и технических мероприятий, а также мероприятий, связанных с внедрением интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Запланированный в Бизнес-плане на 2025 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 14,1% относительно ожидаемого факта 2024 года обусловлен динамикой тарифов на электроэнергию. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2025 году ожидается в объеме 7 163 млн руб., что на 16,2% выше ожидаемого уровня 2024 года. Увеличение выручки обусловлено завершением исполнения крупных договоров технологического присоединения в Белгородской, Воронежской и Тверской областях. В 2025 году Общество продолжит работы по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 5 993 млн руб., что выше ожидаемого факта 2024 года на 15,1%. В 2025 году Общество планирует дальнейшее развитие и увеличение продаж услуги «Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя при осуществлении технологического присоединения», продолжить активную работу по реализации проектов на строительство сетей наружного освещения, устройство архитектурно-художественной подсветки, проектированию и строительству/реконструкции электросетевых объектов заявителя.

Рост себестоимости в 2025 году относительно ожидаемого результата 2024 года в основном обусловлен инфляционными факторами, увеличением затрат на компенсацию потерь электроэнергии, на оплату услуг по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС и территориальных сетевых организаций, а также индексацией заработной платы работников.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 27,6% выше ожидаемого факта 2024 года и составит 39 035 млн руб. Целевой прирост чистой прибыли по итогам 2025 года составляет 83,2% - до 13 756 млн руб. В целом Бизнес-план обеспечивает положительный финансовый результат деятельности на весь плановый период, что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Общества. При этом Общество планирует выход на новый уровень эффективности для достижения главной цели — надежного и качественного электроснабжения потребителей в регионах своей деятельности.

С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/.

Вернуться к списку