Цветовая схема:
Масштаб:

В «Россети Центр» утвержден Бизнес-план на 2024 год

22.01.2024

Состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Центр», на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2024 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы. Бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы сформированы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. Документ содержит основные параметры деятельности Компании на ближайшие 5 лет, в том числе в разрезе планируемого объема услуг по передаче электроэнергии, уровня потерь электроэнергии, выручки Компании по основным направлениям деятельности и расходов Обществ, а также ожидаемого финансового результата на весь плановый период.

Показатели Бизнес-плана Общества на 2024 год:

Данные в млн руб., если не указано иное

Показатели

План
2024 года

Ожид. факт
2023 года

Изменение

Выручка (всего), в том числе:

127 467

122 554

4,0%

Выручка от передачи электроэнергии

117 755

111 968

5,2%

Выручка от технологического присоединения

4 563

4 550

0,3%

Выручка от продажи электроэнергии

0

238

-100,0%

Выручка от реализации по прочей деятельности

5 149

5 798

-11,2%

Себестоимость
(с учетом управленческих и коммерческих расходов)

115 122

109 336

5,3%

EBITDA1

25 028

24 485

2,2%

EBITDA margin, %

19,6%

20,0%

-0,4 п.п.

Чистая прибыль

4 867

5 967

-18,4%

Чистая прибыль margin, %

3,8%

4,9%

-1,1 п.п.

Объем услуг по передаче э/энергии, млн кВт∙ч

46 940

46 888

0,1%

Потери э/э, %

10,46%

10,47%

-0,01 п.п.

Показатели

План
на 31.12.2024

Ожид. факт
на 31.12.2023

Изменение

Совокупные активы

145 307

145 966

-0,5%

Чистые активы

63 423

60 701

4,5%

Чистый долг2

37 162

35 264

5,4%

[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация

[2] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2024 год, увеличится относительно ожидаемого факта 2023 года на 0,1% и составит 46 940 млн кВтч. Прирост объема услуг прогнозируется за счет увеличения отпуска электроэнергии населению и предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности. Уровень потерь электроэнергии в 2024 году снизится на 0,01 п.п. по сравнению с ожидаемым уровнем 2023 года и составляет 10,46%. На 2024 год и последующие периоды запланированы мероприятия по снижению потерь, включающие в себя реализацию целевых организационных и технических мероприятий, а также установку коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках инвестиционной программы и нетарифных источников.

Запланированный в Бизнес-плане на 2024 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 5,2% относительно ожидаемого факта 2023 года обусловлен динамикой тарифов на электроэнергию. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2024 году ожидается в объеме 4 563 млн руб., что на 0,3% выше прогнозного уровня по итогам 2023 года. Увеличение выручки обусловлено завершением исполнения крупных договоров технологического присоединения в Белгородской и Воронежской областях. В течение 2024-2028 гг. Общество не планирует осуществлять деятельность по реализации электроэнергии (деятельность прекращена с 01.09.2023 на основании приказа Минэнерго). Снижение объема прочей выручки в 2024 году относительно ожидаемых итогов 2023 года обусловлено, в основном, сокращением объема услуг по переустройству сетей. В 2024 году Общество планирует дальнейшее развитие и увеличение продаж услуги «Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя при осуществлении технологического присоединения», продолжить активную работу по реализации проектов на строительство сетей наружного освещения, устройство архитектурно-художественной подсветки, проектированию и строительству/реконструкции электросетевых объектов заявителя.

Рост себестоимости в 2024 году относительно ожидаемого результата 2023 года в основном обусловлен инфляционными факторами, увеличением затрат на компенсацию потерь электроэнергии и оплату услуг сетевых организаций.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 2,2% выше ожидаемого факта 2023 года и составит 25 028 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года ожидается в размере 4 867 млн руб. В целом Бизнес-план обеспечивает положительный финансовый результат деятельности на весь плановый период, что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Общества.

С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/.

Вернуться к списку