Цветовая схема:
Масштаб:

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2018 года по РСБУ, EBITDA составила 12,5 млрд рублей

26.10.2018

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2018 года выручка МРСК Центра составила 68,4 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 65,7 млрд рублей, от техприсоединения – 1,2 млрд рублей, от продажи э/энергии и мощности – 0,4 млрд рублей и прочая выручка – 1,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,3 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 12,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA снизилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 18,3%. Чистая прибыль уменьшилась на 0,3 млрд рублей и составила 1,0 млрд рублей.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

9М 2018 года

9М 2017 года

Изменение

Выручка (всего), в том числе:

68,4

65,7

4,1%

Выручка от передачи электроэнергии

65,7

63,7

3,1%

Выручка от технологического присоединения 

1,2

0,9

33,3%

Выручка от продажи э/энергии и мощности

0,4

0,4

0,0%

Прочая выручка

1,1

0,7

57,1%

Себестоимость

60,6

56,8

6,7%

Прибыль от продаж1

6,3

7,3

- 13,7%

Прибыль от продаж margin

9,2%

11,1%

- 1,9 п.п.

EBITDA2

12,5

14,4

- 13,2%

EBITDA margin

18,3%

21,9%

- 3,6 п.п.

Чистая прибыль

1,0

1,3

- 23,1%

Чистая прибыль margin

1,5%

2,0%

- 0,5 п.п.

Объем услуг по передаче э/энергии*, млрд кВт∙ч

34,6

39,2

-11,7%

Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч (в сопоставимых условиях**)

34,6

34,4

0,6%

Потери* э/э, %

9,84%

8,99%

0,85 п.п.

Потери э/э, % (в сопоставимых условиях**)

9,84%

10,15%

- 0,31 п.п.

Показатели

На 30.09.2018

На 31.12.2017

Изменение

Совокупные активы

118,2

119,7

- 1,3%

Чистые активы

58,1

57,9

0,3%

Займы и кредиты

39,7

41,5

- 4,3%

Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные)

0,2

1,4

- 85,7%

Чистый долг3

39,5

40,1

- 1,5%

[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов

[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация

[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

* С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области в зоне деятельности АО «Трансервиссэнерго»

** В условиях состава электросетевых активов 2018 г. (учтено расторжение договоров «последней мили» с 01.07.2017, а также интеграция сетей г. Нелидово с 01.04.2018)

Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2018 года выросла относительно аналогичного периода 2017 года, что обусловлено ростом единых (котловых) тарифов за услуги по передаче электроэнергии и исключением с 01.08.2017 из расчета величины выручки за услуги по передаче электроэнергии стоимости нагрузочных потерь электроэнергии. Увеличение выручки от технологического присоединения связано с выполнением внеплановых объектов в Курской области, а также с досрочным выполнением крупного договора технологического присоединения военно-промышленных предприятий в Белгородской области. Основной причиной роста прочей выручки является увеличение объемов выполненных работ по услугам: «Переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов», «Предоставление технических ресурсов» и «Сопровождение технологического присоединения».

Главными причинами опережающего темпа роста себестоимости по сравнению с темпом роста выручки стали рост расходов на покупную электроэнергию для компенсации потерь, а также существенное увеличение налогов и сборов. Показатель EBITDA в результате этого снизился на 1,9 млрд рублей. На итоговый финансовый результат за анализируемый период основное влияние оказали: рост тарифной выручки и увеличение себестоимости передачи электроэнергии по причинам, находящимся вне зоны влияния менеджмента Компании.

Объем услуг по передаче электроэнергии составил 34,6 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объемов на 11,7% в связи с завершением с 01.07.2017 поэтапного снижения перекрестного субсидирования и переходом потребителей, присоединенных к электрическим сетям ЕНЭС, на прямые договора с ПАО «ФСК ЕЭС». Объем услуг по передаче электроэнергии (в сопоставимых условиях) увеличился на 0,6% за счет роста потребления электроэнергии потребителями в Воронежской, Курской и Смоленской областях. Уровень потерь электроэнергии в сопоставимых условиях снизился на 0,31 п.п. и составил 9,84%. Данный результат был достигнут за счет технических и организационных мероприятий, а также мероприятий по совершенствованию учета электрической энергии.

Совокупные активы Компании по состоянию на 30 сентября 2018 года уменьшились на 1,3% и составили 118,2 млрд рублей, что связано с уменьшением краткосрочных обязательств вследствие погашения кредитов. Чистые активы Компании увеличились незначительно и достигли 58,1 млрд рублей. Чистый долг3 составил 39,5 млрд рублей (на 31 декабря
2017 года – 40,1 млрд рублей).

С отчетностью Компании за 9 месяцев 2018 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2018/.

Вернуться к списку