Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2016 года выручка МРСК Центра составила 61,6 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии — 60,0 млрд рублей, от техприсоединения — 0,9 млрд рублей и прочая выручка — 0,7 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,7 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж снизилась и составила 10,9%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) увеличилась на 7,8% и достигла 12,5 млрд рублей. Чистая прибыль показала рост на 44,4% выше аналогичного показателя прошлого года и составила 1,3 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
9М 2015 года |
9М 2016 года |
Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: |
57,8 |
61,6 |
6,6% |
Выручка от передачи электроэнергии |
56,4 |
60,0 |
6,4% |
Выручка от технологического присоединения |
0,8 |
0,9 |
12,5% |
Прочая выручка |
0,6 |
0,7 |
16,7% |
Себестоимость |
49,6 |
53,5 |
7,9% |
Прибыль от продаж1 |
6,5 |
6,7 |
3,1% |
Прибыль от продаж margin, % |
11,2% |
10,9% |
- 0,3 п.п. |
EBITDA2 |
11,6 |
12,5 |
7,8% |
EBITDA margin, % |
20,1% |
20,3% |
0,2 п.п. |
Чистая прибыль |
0,9 |
1,3 |
44,4% |
Чистая прибыль margin, % |
1,6% |
2,1% |
0,5 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
40,3 |
41,1 |
2,0% |
Потери э/э, % |
8,57% |
8,57% |
0,00 п.п. |
Показатели |
На 31.12.2015 |
На 30.09.2016 |
Изменение, % |
Совокупные активы |
117,9 |
121,1 |
2,7% |
Чистые активы |
56,3 |
57,2 |
1,6% |
Займы и кредиты |
42,1 |
42,6 |
1,2% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения |
0,1 |
0,1 |
0,0% |
Чистый долг3 |
42,0 |
42,6 |
1,4% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2016 года продемонстрировала рост относительно аналогичного периода 2015 года благодаря росту тарифа на передачу электроэнергии и увеличению объема оказанных услуг по передаче электроэнергии. Существенный вклад в увеличение себестоимости услуг внесли рост амортизационных расходов на 8,7% в результате увеличения стоимости основных фондов компании, увеличение расходов на компенсацию потерь электроэнергии и затраты на услуги по передаче электроэнергии территориальными сетевыми организациями в результате роста цен. При этом компании удалось на 12,9% сократить управленческие расходы. Показатель EBITDA вырос на 0,9 млрд рублей, а рентабельность по показателю составила 20,3%.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 41,1 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 2,0% в связи с ростом энергопотребления крупными металлургическими предприятиями. Уровень потерь электроэнергии остался без изменений.
Совокупные активы Компании по состоянию на 30 сентября 2016 года увеличились на 2,7% и составили 121,1 млрд рублей. Чистые активы Компании составили 57,2 млрд рублей. Чистый долг3 составил 42,6 млрд рублей (на 31 декабря 2015 года — 42,0 млрд рублей).
С отчетностью Компании за 9 месяцев 2016 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2016/