Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1-ое полугодие 2016 года выручка МРСК Центра составила 41,4 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии — 40,3 млрд рублей, от техприсоединения — 0,6 млрд рублей и прочая выручка — 0,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 4,3 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж снизилась и составила 10,4%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) увеличилась на 7,8% и достигла 8,3 млрд рублей. Чистая прибыль оказалась на 80% выше аналогичного показателя прошлого года и составила 0,9 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
6М 2015 года |
6М 2016 года |
Изменение, % |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
38,9 |
41,4 |
6,4% |
Выручка от передачи электроэнергии |
38,0 |
40,3 |
6,1% |
Выручка от технологического присоединения |
0,5 |
0,6 |
20,0% |
Прочая выручка |
0,4 |
0,5 |
25,0% |
Себестоимость |
33,0 |
36,0 |
9,1% |
Прибыль от продаж1 |
4,7 |
4,3 |
-8,5% |
Прибыль от продаж margin, % |
12,1% |
10,4% |
- 1,7 п.п. |
EBITDA2 |
7,7 |
8,3 |
7,8% |
EBITDA margin, % |
19,8% |
20,0% |
0,2 п.п. |
Чистая прибыль |
0,5 |
0,9 |
80,0% |
Чистая прибыль margin, % |
1,3% |
2,2% |
0,9 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
27,5 |
27,9 |
1,5% |
Потери э/э, % |
9,27% |
9,24% |
- 0,03 п.п. |
Показатели |
На 31.12.2015 |
На 30.06.2016 |
Изменение, % |
Совокупные активы |
117,9 |
120,0 |
1,8% |
Чистые активы |
56,3 |
56,7 |
0,7% |
Займы и кредиты |
42,1 |
42,6 |
1,2% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения |
0,1 |
2,2 |
2100,0% |
Чистый долг3 |
42,0 |
40,4 |
-3,8% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 6 месяцев 2016 года продемонстрировала рост относительно аналогичного периода 2015 года, что было связано с ростом тарифа на передачу электроэнергии и увеличением объема оказанных услуг по передаче электроэнергии. Неподконтрольные статьи расходов, включенные в статью «материальных затрат» стали основной причиной роста себестоимости на 9,2%. Также на увеличение себестоимости повлиял рост амортизационных расходов на 6,7%. Показатель EBITDA вырос на 0,6 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю составила 20,0%. Положительное влияние на итоговый финансовый результат за анализируемый период оказало увеличение сальдо прочих доходов и расходов.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 27,9 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 1,5%, что в значительной степени связано с низкими температурами в январе и ростом энергопотребления крупными металлургическими предприятиями. Уровень потерь электроэнергии, рассчитанный в сопоставимых условиях, сократился на 0,03 п.п. благодаря положительным результатам работы по Программе снижения потерь.
Совокупные активы Компании по состоянию на 30 июня 2016 года увеличились на 1,8% и составили 120,0 млрд рублей. Чистые активы Компании составили 56,7 млрд рублей. Чистый долг3 снизился до 40,4 млрд рублей (на 31 декабря 2015 года — 42,0 млрд рублей) благодаря значительному сокращению дебиторской задолженности вследствие поступления денежных средств на расчетный счет Компании от крупных должников.
С отчетностью Компании за 1-ое полугодие 2016 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2016/