Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1 квартал 2016 года выручка МРСК Центра составила 22,1 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии — 21,7 млрд рублей, от техприсоединения — 0,2 млрд рублей и прочая выручка — 0,2 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 2,8 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж снизилась и составила 12,7%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 4,6 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю составила 20,8%. Чистая прибыль оказалась на 0,4 млрд рублей выше планового значения и составила 1,0 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
3М 2015 года |
3М 2016 года |
Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: |
21,0 |
22,1 |
5,2% |
Выручка от передачи электроэнергии |
20,6 |
21,7 |
5,3% |
Выручка от технологического присоединения |
0,2 |
0,2 |
0,0% |
Прочая выручка |
0,2 |
0,2 |
0,0% |
Себестоимость |
17,1 |
18,8 |
9,9% |
Прибыль от продаж1 |
3,3 |
2,8 |
-15,2% |
Прибыль от продаж margin, % |
15,7% |
12,7% |
- 3,0 п.п. |
EBITDA2 |
5,7 |
4,6 |
-19,3% |
EBITDA margin, % |
27,1% |
20,8% |
- 6,3 п.п. |
Чистая прибыль |
2,0 |
1,0 |
-50,0% |
Чистая прибыль margin, % |
9,5% |
4,5% |
- 5,0 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
14,6 |
14,7 |
0,7% |
Потери э/э, % |
11,11% |
11,13% |
0,02 п.п. |
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях по составу оборудования) |
11,19% |
11,13% |
- 0,06 п.п. |
Показатели |
На 31.12.2015 |
На 31.03.2016 |
Изменение, % |
Совокупные активы |
117,9 |
121,1 |
2,7% |
Чистые активы |
56,3 |
57,3 |
1,8% |
Займы и кредиты |
42,1 |
42,6 |
1,2% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения |
0,1 |
4,8 |
4700,0% |
Чистый долг3 |
42,0 |
37,8 |
-10,0% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
Рост выручки за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года обусловлен ростом тарифа и увеличением объема оказанных услуг по передаче электроэнергии. Основной причиной роста себестоимости стал рост материальных затрат на 11,3% в основном в связи с ростом неподконтрольных статей расходов. Показатель EBITDA снизился на 1,1 млрд рублей из-за опережающего роста расходов по сравнению с ростом регулируемой тарифами выручки. Положительное влияние на итоговый финансовый результат за анализируемый период оказало снижение резервов по оценочным обязательствам на 0,7 млрд рублей.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 14,7 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 0,7%, что в значительной степени связано с низкими температурами в январе. При приведении показателей в сопоставимые условия уровень потерь электроэнергии сократился на 0,06 п.п., что свидетельствует о положительных результатах работы в области энергосбережения и снижения потерь.
Совокупные активы Компании по состоянию на 31 марта 2016 года увеличились на 2,7% и составили 121,1 млрд рублей. Чистые активы Компании составили 57,3 млрд рублей. Чистый долг3 существенно снизился до 37,8 млрд рублей (на 31 декабря 2015 года — 42,0 млрд рублей) благодаря значительному сокращению дебиторской задолженности вследствие поступления денежных средств на расчетный счет Компании от крупных должников.
С отчетностью Компании за 1 квартал 2016 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2016/