Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2015 года выручка МРСК Центра составила 57,8 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии — 56,4 млрд рублей, от техприсоединения — 0,8 млрд рублей и прочая выручка — 0,6 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,5 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж изменилась незначительно и составила 11,2%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 11,6 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю выросла до 20,1%. Чистая прибыль снизилась до 0,9 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
9М 2014 года |
9М 2015 года |
Изменение, % |
Выручка (всего), в том числе: |
64,6 |
57,8 |
-10,5% |
Выручка от передачи электроэнергии |
48,1 |
56,4 |
17,3% |
Выручка от технологического присоединения |
0,9 |
0,8 |
-11,1% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности |
15,0 |
0,0 |
-100,0% |
Прочая выручка |
0,7 |
0,6 |
-14,3% |
Себестоимость |
55,0 |
49,6 |
-9,8% |
Прибыль от продаж1 |
7,3 |
6,5 |
-11,0% |
Прибыль от продаж margin, % |
11,3% |
11,2% |
- 0,1 п.п. |
EBITDA2 |
12,0 |
11,6 |
-3,3% |
EBITDA margin, % |
18,6% |
20,1% |
1,5 п.п. |
Чистая прибыль |
2,2 |
0,9 |
-59,1% |
Чистая прибыль margin, % |
3,4% |
1,6% |
-1,8 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
39,6 |
40,3 |
1,8% |
Потери э/э, % |
8,42% |
8,57% |
0,15 п.п. |
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях) |
8,69% |
8, 57% |
- 0,12 п.п. |
Показатели |
На 31.12.2014 |
На 30.09.2015 |
Изменение, % |
Совокупные активы |
111,4 |
116,2 |
4,3% |
Чистые активы |
56,2 |
56,3 |
0,2% |
Займы и кредиты |
37,2 |
40,0 |
7,5% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения |
0,4 |
1,8 |
350,0% |
Чистый долг3 |
36,8 |
38,2 |
3,8% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
Основное влияние на изменение уровня выручки и себестоимости относительно 9 месяцев 2014 года оказало выполнение Обществом функций гарантирующего поставщика в 2014 году. Снижение выручки за услуги по технологическому присоединению по итогам 9 месяцев 2015 года относительно аналогичного периода 2014 года связано с реализацией в 2014 году крупных договоров технологического присоединения в Курской, Воронежской и Тверской областях. К факторам, оказавшим значительное влияние на финансовый результат за 9 месяцев 2015 года, можно отнести увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, а также формирование резервов, связанных с оспариванием сделок со сбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующего поставщика и признанными банкротами, в филиалах Брянскэнерго, Орелэнерго и Курскэнерго. По итогам отчетного периода удалось снизить подконтрольные расходы на 8,7% (относительно уровня 2012 года), что стало результатом эффективной работы менеджмента по управлению издержками Компании.
В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
9М 2014 года |
9М 2015 года |
Изменение, % |
Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая) |
54,8 |
56,4 |
2,9% |
8,2 |
0,0 |
-100,0% |
Объем услуг по передаче электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,8% и составил 40,3 млрд кВт*ч. Рост полезного отпуска связан с ростом электропотребления в регионах присутствия. Достигнуто снижение потерь электроэнергии в сопоставимых условиях с 8,69% за 9 месяцев 2014 года до 8,57% за 9 месяцев 2015 года благодаря реализации программы по энергосбережению и энергоэффективности. Рост сопоставимой выручки от передачи электроэнергии за 9 месяцев 2015 года составил 1,5 млрд руб. или 2,9%, что в основном связано с ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии в 2015 году.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 сентября 2015 года увеличились на 4,3% и составили 116,2 млрд рублей. Чистые активы компании составили 56,3 млрд рублей. Чистый долг3 достиг уровня 38,2 млрд рублей (на 31 декабря 2014 года — 36,8 млрд рублей).
С отчетностью Компании за 9 месяца 2015 года можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2015/