Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 9 месяцев 2014 года выручка МРСК Центра составила 64,6 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 48,1 млрд рублей, от техприсоединения — 0,9 млрд рублей, от перепродажи электроэнергии и мощности — 15,0 млрд рублей. Прочая выручка составила 605 млн рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 11,9 млрд рублей, что на 46,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль значительно выросла с 0,1 млрд рублей до 2,2 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иноеПоказатели | 9 месяцев 2013 года | 9 месяцев 2014 года | Изменение, % |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
64,5 |
64,6 |
0,2% |
Выручка от передачи электроэнергии |
45,6 |
48,1 |
5,5% |
Выручка от технологического присоединения |
0,5 |
0,9 |
80,0% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности |
17,8 |
15,0 |
-15,7% |
Прочая выручка |
0,6 |
0,6 |
0,0% |
Себестоимость |
54,3 |
56,7 |
4,4% |
Прибыль от продаж1 |
8,3 |
7,3 |
-12,0% |
Прибыль от продаж margin, % |
12,9% |
11,3% |
- 1,6 п.п. |
EBITDA2 |
8,1 |
11,9 |
46,9% |
EBITDA margin, % |
12,6% |
18,4% |
5,8 п.п. |
Чистая прибыль |
0,1 |
2,2 |
2100,0% |
Чистая прибыль margin, % |
0,2% |
3,4% |
3,2 п.п. |
Объем передачи э/энергии3, млрд кВт∙ч |
40,6 |
39,6 |
-2,5% |
Потери э/э, % |
8,58% |
8,42% |
- 0,16 п.п. |
Показатели | На 31.12.2013 | На 30.09.2014 | Изменение, % |
---|---|---|---|
Совокупные активы |
105,0 |
108,4 |
3,2% |
Чистые активы |
53,0 |
55,1 |
4,0% |
Займы и кредиты |
33,1 |
33,8 |
2,1% |
Чистый долг4 |
32,0 |
33,8 |
5,6% |
[1]Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов [2]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация [3]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО [4]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения
С февраля 2013 года компания выполняет функции гарантирующего поставщика, что отражается как на финансовых показателях, так и на производственных. По решению Минэнерго России функции были переданы МРСК Центра: в Брянской области с 01.02.2013 по 31.05.2014, в Курской области с 01.02.2013 по 31.03.2014, в Орловской области с 01.02.2013 по 01.02.2014, в Тверской области (зона ответственности Тверьэнергосбыт) с 01.05.2013 по 31.03.2014 и в Смоленской области с 01.10.2013 по 31.05.2014. Компания продолжает выполнять функции гарантирующего поставщика на единственной территории ответственности Тверьоблэнергосбыта. Функции передавались на время переходного периода, до проведения конкурсов по выбору новых гарантирующих поставщиков. В связи с появлением нового вида деятельности данные по статье «Выручка от передачи электроэнергии» за сопоставимые периоды 2013-2014 годов не отражают всех доходов от передачи электроэнергии. В связи со спецификой бухгалтерского учета, часть выручки от передачи электроэнергии включена в выручку от перепродажи электроэнергии и мощности. Дополнительными положительными факторами, оказавшим влияние на выручку компании стали рост среднего тарифа на передачу электроэнергии в 2014 году и увеличение выручки от технологического присоединения в связи с исполнением крупных договоров технологического присоединения.
Себестоимость за 9 месяцев 2014 год составила 56,7 млрд рублей, увеличившись на 4,4%. Основными факторами изменения себестоимости стали рост расходов на покупку потерь электроэнергии, рост амортизационных отчислений и увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии по ЕЭС России.
В результате формирования резервов под сомнительную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, отраженных в 2013 году, чистая прибыль за прошлый год значительно меньше показателя 2014 года, который составил 2,2 млрд рублей.
Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за 9 месяцев 2014 года составил 39,6 млрд кВт∙ч и оказался ниже аналогичного периода прошлого года на 2,5%, что было связано с исключением объемов передачи электрической энергии по объектам «последней мили» и снижением объемов электропотребления по потребителям промышленного комплекса. Основной показатель качества и надежности передачи электроэнергии - потери электроэнергии - был снижен с 8,58% до 8,42%.
Чистые активы компании по состоянию на 30 сентября 2014 года увеличились на 2,1 млрд рублей по сравнению с 31 декабря 2013 года и составили 55,1 млрд рублей. Чистый долг достиг уровня 33,8 млрд рублей (на 31 декабря 2013 года — 32,0 млрд рублей).
С отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/rbsu/2014/