Цветовая схема:
Масштаб:

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2014 год по РСБУ

3 марта 2015

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 12 месяцев 2014 года выручка МРСК Центра составила 86,7 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 69,2 млрд рублей, от техприсоединения — 1,5 млрд рублей, от перепродажи электроэнергии и мощности — 15,1 млрд рублей и прочая выручка — 1,0 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1,5 млрд рублей и составила 10,0 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) увеличилась на 35,7% и достигла 15,6 млрд рублей. Чистая прибыль значительно выросла с 0,3 млрд рублей до 3,3 млрд рублей.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

12М 2013 года

12М 2014 года

Изменение, %

Выручка (всего), в том числе:

92,9

86,7

-6,7%

Выручка от передачи электроэнергии

61,4

69,2

12,7%

Выручка от технологического присоединения

0,9

1,5

66,7%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности

29,8

15,1

-49,3%

Прочая выручка

0,9

1,0

11,1%

Себестоимость

78,1

73,9

-5,4%

Прибыль от продаж1

11,5

10,0

-13,0%

Прибыль от продаж margin, %

12,4%

11,5%

- 0,9 п.п.

EBITDA2

11,5

15,6

35,7%

EBITDA margin, %

12,4%

18,0%

5,6 п.п.

Чистая прибыль

0,3

3,3

1000,0%

Чистая прибыль margin, %

0,3%

3,8%

3,5 п.п.

Объем передачи э/энергии3, млрд кВт∙ч

55,2

54,4

-1,4%

Потери э/э, %

9,16%

9,17%

0,01 п.п.

Потери э/э, % (в сопоставимых условиях)

9,26%

9,17%

-0,09 п.п.

Показатели

На 31.12.2013

На 31.12.2014

Изменение, %

Совокупные активы

105,0

111,4

6,1%

Чистые активы

53,0

56,2

6,0%

Займы и кредиты

33,1

37,2

12,4%

Чистый долг4

32,0

36,8

15,0%

[1]Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов

[2]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация

[3]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО

[4]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения

В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

12М 2013 года

12М 2014 года

Изменение, %

Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая)

75,2

75,9

0,9%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности (сопоставимая)

16,0

8,3

-48,1%

Основными факторами, повлиявшими на выручку от передачи электроэнергии стали рост среднего котлового тарифа, снижение объема услуг по передаче электрической энергии и изменение с 01.06.2014 года схемы расчетов с ТСО ООО «Брянскоблэлектро» на котел «снизу». Значительное изменение выручки от перепродажи э/энергии и мощности связано с передачей МРСК Центра в 2014 году функций гарантирующего поставщика победителям конкурса Минэнерго России во всех регионах.

На общую выручку компании также положительно повлиял рост выручки от технологического присоединения. Увеличение выручки связано с тем, что в 2014 году был реализован ряд крупных объектов в филиалах Воронежэнерго, Курскэнерго и Тверьэнерго.

Себестоимость за 12 месяцев 2014 год составила 73,9 млрд рублей, уменьшившись на 5,4%. Изменение связано в основном с сокращением расходов на покупку электроэнергии для реализации в связи с передачей функции гарантирующего поставщика. Вместе с тем, относительно факта 2013 года, произошел рост на 1,5 млрд рублей или на 7,7 % по подконтрольным затратам за счет увеличения расхода материалов на ремонт, индексацией заработной платы и увеличения налога на имущество.

В результате формирования значительных резервов под сомнительную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, отраженных в 2013 году, чистая прибыль за прошлый год значительно меньше показателя 2014 года, который составил 3,3 млрд рублей.

По итогам работы в 2014 году объем услуг по передаче электрической энергии (котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО) составил 54,4 млрд кВт*ч, что в сравнении с показателем 2013 года (55,2 млрд кВт*ч) на 0,8 млрд кВт*ч, или 1,4%, меньше. Снижение объемов оказанных услуг связано с расторжением договоров «последней мили» и со снижением объемов электропотребления в Смоленской и Ярославской областях.

Потери электроэнергии, при расчете в сопоставимых условиях (из фактического баланса электроэнергии 2013 года исключены объемы поступления электроэнергии по объектам «последней мили», исключенным из баланса в 2014 году), снижены на 0,09 п.п. за счет успешной реализации в 2014 году программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Суммарный эффект от ее выполнения составил 196,6 млн кВт*ч (529,2 млн рублей).

Совокупные активы компании по состоянию на 31 декабря 2014 года увеличились на 6,1% и составили 111,4 млрд рублей. Чистые активы компании составили 56,2 млрд рублей. Чистый долг4 достиг уровня 36,8 млрд рублей (на 31 декабря 2013 года — 32,0 млрд рублей).

С отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/rbsu/2014/

Вернуться к списку