Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 12 месяцев 2014 года выручка МРСК Центра составила 86,7 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии — 69,2 млрд рублей, от техприсоединения — 1,5 млрд рублей, от перепродажи электроэнергии и мощности — 15,1 млрд рублей и прочая выручка — 1,0 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 1,5 млрд рублей и составила 10,0 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) увеличилась на 35,7% и достигла 15,6 млрд рублей. Чистая прибыль значительно выросла с 0,3 млрд рублей до 3,3 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
12М 2013 года |
12М 2014 года |
Изменение, % |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
92,9 |
86,7 |
-6,7% |
Выручка от передачи электроэнергии |
61,4 |
69,2 |
12,7% |
Выручка от технологического присоединения |
0,9 |
1,5 |
66,7% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности |
29,8 |
15,1 |
-49,3% |
Прочая выручка |
0,9 |
1,0 |
11,1% |
Себестоимость |
78,1 |
73,9 |
-5,4% |
Прибыль от продаж1 |
11,5 |
10,0 |
-13,0% |
Прибыль от продаж margin, % |
12,4% |
11,5% |
- 0,9 п.п. |
EBITDA2 |
11,5 |
15,6 |
35,7% |
EBITDA margin, % |
12,4% |
18,0% |
5,6 п.п. |
Чистая прибыль |
0,3 |
3,3 |
1000,0% |
Чистая прибыль margin, % |
0,3% |
3,8% |
3,5 п.п. |
Объем передачи э/энергии3, млрд кВт∙ч |
55,2 |
54,4 |
-1,4% |
Потери э/э, % |
9,16% |
9,17% |
0,01 п.п. |
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях) |
9,26% |
9,17% |
-0,09 п.п. |
Показатели |
На 31.12.2013 |
На 31.12.2014 |
Изменение, % |
Совокупные активы |
105,0 |
111,4 |
6,1% |
Чистые активы |
53,0 |
56,2 |
6,0% |
Займы и кредиты |
33,1 |
37,2 |
12,4% |
Чистый долг4 |
32,0 |
36,8 |
15,0% |
[1]Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов | |||
[2]Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация | |||
[3]Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО [4]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
В связи с исполнением МРСК Центра в 2013-2014 гг. функций гарантирующего поставщика и отражением в бухгалтерском учете доходов от передачи электроэнергии в составе доходов от продажи электроэнергии, сравнение выручки, полученной Компанией в отчетном и предыдущем году за услуги по передаче электроэнергии и за услуги от перепродажи э/энергии и мощности, необходимо проводить в сопоставимых условиях.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
12М 2013 года |
12М 2014 года |
Изменение, % |
---|---|---|---|
Выручка от передачи электроэнергии (сопоставимая) |
75,2 |
75,9 |
0,9% |
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности (сопоставимая) |
16,0 |
8,3 |
-48,1% |
Основными факторами, повлиявшими на выручку от передачи электроэнергии стали рост среднего котлового тарифа, снижение объема услуг по передаче электрической энергии и изменение с 01.06.2014 года схемы расчетов с ТСО ООО «Брянскоблэлектро» на котел «снизу». Значительное изменение выручки от перепродажи э/энергии и мощности связано с передачей МРСК Центра в 2014 году функций гарантирующего поставщика победителям конкурса Минэнерго России во всех регионах.
На общую выручку компании также положительно повлиял рост выручки от технологического присоединения. Увеличение выручки связано с тем, что в 2014 году был реализован ряд крупных объектов в филиалах Воронежэнерго, Курскэнерго и Тверьэнерго.
Себестоимость за 12 месяцев 2014 год составила 73,9 млрд рублей, уменьшившись на 5,4%. Изменение связано в основном с сокращением расходов на покупку электроэнергии для реализации в связи с передачей функции гарантирующего поставщика. Вместе с тем, относительно факта 2013 года, произошел рост на 1,5 млрд рублей или на 7,7 % по подконтрольным затратам за счет увеличения расхода материалов на ремонт, индексацией заработной платы и увеличения налога на имущество.
В результате формирования значительных резервов под сомнительную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, отраженных в 2013 году, чистая прибыль за прошлый год значительно меньше показателя 2014 года, который составил 3,3 млрд рублей.
По итогам работы в 2014 году объем услуг по передаче электрической энергии (котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО) составил 54,4 млрд кВт*ч, что в сравнении с показателем 2013 года (55,2 млрд кВт*ч) на 0,8 млрд кВт*ч, или 1,4%, меньше. Снижение объемов оказанных услуг связано с расторжением договоров «последней мили» и со снижением объемов электропотребления в Смоленской и Ярославской областях.
Потери электроэнергии, при расчете в сопоставимых условиях (из фактического баланса электроэнергии 2013 года исключены объемы поступления электроэнергии по объектам «последней мили», исключенным из баланса в 2014 году), снижены на 0,09 п.п. за счет успешной реализации в 2014 году программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Суммарный эффект от ее выполнения составил 196,6 млн кВт*ч (529,2 млн рублей).
Совокупные активы компании по состоянию на 31 декабря 2014 года увеличились на 6,1% и составили 111,4 млрд рублей. Чистые активы компании составили 56,2 млрд рублей. Чистый долг4 достиг уровня 36,8 млрд рублей (на 31 декабря 2013 года — 32,0 млрд рублей).
С отчетностью Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/rbsu/2014/