Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1-ое полугодие 2019 года выручка «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра», код ценной бумаги - MRKC) составила 46,5 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 45,1 млрд рублей, от технологического присоединения – 0,5 млрд рублей, от продажи электроэнергии и мощности – 0,3 млрд рублей и прочая выручка – 0,6 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 3,3 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 0,8 млрд рублей.
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели |
1 полугодие 2019 года |
1 полугодие 2018 года |
Изменение |
---|---|---|---|
Выручка (всего), в том числе: |
46,5 |
46,7 |
-0,4% |
Выручка от передачи электроэнергии |
45,1 |
45,1 |
0,0% |
Выручка от технологического присоединения |
0,5 |
0,8 |
-37,5% |
Выручка от продажи э/энергии и мощности |
0,3 |
0,3 |
0,0% |
Прочая выручка |
0,6 |
0,5 |
20,0% |
Себестоимость |
42,3 |
41,0 |
3,2% |
Прибыль от продаж1 |
3,3 |
4,7 |
-29,8% |
Прибыль от продаж margin |
7,1% |
10,1% |
-3,0 п.п. |
EBITDA2 |
8,7 |
9,4 |
-7,4% |
EBITDA margin |
18,7% |
20,1% |
-1,4 п.п. |
Чистая прибыль |
0,8 |
1,6 |
-50,0% |
Чистая прибыль margin |
1,7% |
3,4% |
-1,7 п.п. |
Объем услуг по передаче э/энергии, млрд кВт∙ч |
23,3 |
23,8 |
-2,1% |
Потери* э/э |
10,54% |
10,61% |
-0,07 п.п. |
Показатели |
На 30.06.2019 |
На 31.12.2018 |
Изменение |
Совокупные активы |
120,6 |
122,5 |
-1,6% |
Чистые активы |
58,3 |
58,5 |
-0,3% |
Займы и кредиты |
41,5 |
40,4 |
2,7% |
Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (краткосрочные) |
0,1 |
0,8 |
-87,5% |
Чистый долг3 |
41,4 |
39,6 |
4,5% |
[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов |
|||
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация |
|||
[3] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения * С учетом объемов услуг по передаче электроэнергии на территории исполнения функций гарантирующего поставщика в Тверской области в зоне деятельности АО «Трансервиссэнерго» |
Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 полугодия 2019 года не изменилась, что связано с такими факторами как рост тарифа на передачу электроэнергии и снижение объема услуг по передаче электроэнергии.
Выручка от услуг по технологическому присоединению по итогам 1 полугодия 2019 года составила 0,5 млрд рублей. Снижение на 37,5% относительно аналогичного периода 2018 года связано с досрочным исполнением в 1 полугодии 2018 года внеплановых договоров ТП.
Прочая выручка за 1 полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 20% и составила 0,6 млрд рублей. Основной причиной роста прочей выручки является увеличение объемов дополнительных услуг, что подтверждает стремление Компании по увеличению нетарифных источников доходов.
Главной причиной увеличения себестоимости на 3,2% по итогам 1 полугодия 2019 года стал рост производственных расходов, неподконтрольных менеджменту Компании. Показатель EBITDA снизился на 0,7 млрд рублей. Основным фактором, оказавшим влияние на EBITDA и итоговый финансовый результат, стал рост себестоимости при снижении выручки от оказания услуг.
Объем услуг по передаче электроэнергии составил 23,3 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение объемов на 2,1%. Данное снижение связано в основном как с частичным переводом нагрузки потребителей на сети ПАО «ФСК ЕЭС» и собственную генерацию, так и со снижением объемов электропотребления крупными металлургическими и нефтехимическими предприятиями в регионах присутствия. Уровень потерь электроэнергии изменился на (-0,07) п.п. и составил 10,54 %. Основной причиной данной динамики потерь является выполнение Программы снижения потерь электроэнергии.
Совокупные активы компании по состоянию на 30 июня 2019 года снизились и составили 120,6 млрд рублей. Чистые активы компании незначительно уменьшились на 0,3% и составили 58,3 млрд рублей. Чистый долг3 увеличился до 41,4 млрд рублей (на 31 декабря 2018 года – 39,6 млрд рублей).
С отчетностью компании за 1-ое полугодие 2019 года можно ознакомиться на сайте.