Цветовая схема:
Масштаб:

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, утвержден скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год

18 марта 2014

14 марта 2013 года в очно-заочной форме состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра». На заседании был утвержден скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 г. и одобрен проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. По итогам Совета директоров Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» было дано поручение обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в региональных уполномоченных органах исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» был сформирован с учетом: итогов тарифной кампании на 2014 год; прекращения выполнения функций гарантирующего поставщика филиалами: «Орелэнерго» - с 01.02.2014 года, «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» - с 01.04.2014 года; снижения в 2014 году операционных расходов в рамках Программы управления издержками.

Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год:

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели

Факт 2013 года

Скорр. план 2014 года

Изменение, %

Выручка (всего), в том числе:

92,9

92,6

-0,3%

Выручка от передачи электроэнергии1

75,2

76,4

1,6%

Выручка от технологического присоединения

0,9

1,2

33,3%

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности1

16,0

14,1

-11,9%

Прочая выручка

0,9

0,9

0,0%

Себестоимость1

78,5

81,5

3,8%

EBITDA2

11,5

15,0

30,4%

Чистая прибыль

0,3

2,7

800,0%

Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч

55,2

54,7

-0,9%

Потери э/э, %

9,16%

9,48%

0,32 п.п.

Чистый долг4

32,0

34,9

9,1%

[1] Согласно управленческой отчетности (выручка без внутренних оборотов)
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация
[3] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
[4] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения

Плановая выручка от услуг по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год на 1,6% выше факта 2013 года, что обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, утвержденного на основании постановлений региональных энергетических комиссий. В рамках принятия и исполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» функций гарантирующего поставщика в скорректированном Бизнес-плане на 2014 год предусмотрено получение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности в размере 14,1 млрд руб., что на 11,9% меньше факта 2013 года. Основной причиной снижения показателя является «передача» функций гарантирующего поставщика от филиалов Общества победителям конкурсов, проводимых Минэнерго России.

Себестоимость на 2014 год планируется на 3,8% выше показателя 2013 года, но при этом ниже уровня инфляции, который, согласно Прогнозу социально-экономического развития РФ, составит в текущем году 5,6%. Основными факторами, положительно влияющими на прогноз затрат компании, являются: снижение операционных затрат на единицу производственных активов на 5% к базе 2012 года; снижение расходов на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции на 10% к базе 2010 года; снижение инвестиционных затрат на 10% относительно уровня 2012 года.

Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации прогнозируется на 30% выше фактического значения за 2013 год. Чистая прибыль компании согласно Бизнес-плану достигнет уровня 2,7 млрд руб., при этом прибыль от услуг по передаче электроэнергии планируется на уровне 1,6 млрд руб.

Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2014 год составляет 54,7 млрд кВтч, что на 0,9% ниже факта за 2013 год. Основной причиной снижения полезного отпуска относительно факта за 2013 год является снижение объемов потребления вследствие прекращения договоров «последней мили». В 2014 году по ОАО «МРСК Центра» запланирован рост потерь относительно факта 2013 года на 0,32%. Рост относительной величины потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2014 году.

Ключевыми факторами, учтенными при корректировке Инвестиционной программы, стали: ограничение роста тарифов с 2014 года; пересмотр стоимости инвестиционных проектов с учетом целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года к 2017 году (в рублях на физическую единицу (км, МВА); факт реализации Инвестиционной программы по итогам 2013 г.

Основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2014-2019 годы:

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Объем капитальных вложений, без НДС млрд руб. 11,9 11,9 12,8 12,7 13,0 13,4
Вводимая мощность МВА 920 1 008 1 384 1 302 1 011 781
км 4 179 3 540 3 934 4 491 4 627 5 509

Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год обеспечивает выполнение Стратегии развития электросетевого комплекса России, направлен на повышение надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей и отвечает интересам акционеров, сохраняя безубыточность деятельности в условиях «заморозки» тарифов.

С другими IR-новостями Компании можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ir_news/

Вернуться к списку