По результатам финансово-экономической деятельности компании в 2006 году эти задачи в целом решены. Такой итог был подведен на совещании, которое состоялось в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 20–21 марта.
Все финансово-экономические ключевые показатели эффективности работы ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» в 2006 году выполнены (за исключением компаний, вышедших из состава ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» – ОАО «Калмэнерго» в I квартале и ОАО «Кубаньэнерго» в IV квартале не выполнили Коэффициент срочной ликвидности).
Чистая прибыль ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в 2006 году составила 2 млрд 344 млн рублей, что на 394,1 млн рублей больше запланированного.
Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) по итогам прошлого года достиг 3,03%, что выше плана на 0,5% (в абсолютном выражении).
Собственный капитал компании составляет 77 млрд 396 млн рублей. По сравнению с 2005 годом, он увеличился на 13 млрд 222 млн рублей.
По итогам 2006 года у РСК, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», на 149 % возросла доля долгосрочных кредитов, привлекаемых для реализации важных инвестиционных проектов.
«Несмотря на то, что стандарт управления долговой позицией, действовавший в прошлом году, не позволял компаниям в должной мере использовать заемные средства как эффективный финансовый рычаг, итоги 2006 года по этому вопросы положительные, – отметил директор по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Евгений Бронников. – В 2007 году начнет действовать новый стандарт, который значительно расширит возможности РСК по заимствованию. Это, конечно, необходимо для обновления основных производственных фондов, подключения новых потребителей в условиях предельных тарифов. Без этого мы не можем удовлетворять растущий спрос на электроэнергию. В 2007 году мы будем рассматривать различные варианты заимствований: синдицированные кредиты, облигационные займы и др. Общий объем должен составить порядка 6–8 млрд рублей».
К результатам повышения эффективности бизнеса необходимо отнести увеличение инвестиций, полученных в виде платы за техприсоединение клиентов. В 2006 году они составили 1,658 млрд рублей.
В 2006 году также сформированы лизинговые программы, что позволило увеличить объем инвестиционных программ. На текущий год компания планирует увеличить лизинговый портфель от уровня 2006 года на 161 %, т.е. до 1,75 млрд рублей.
По итогам регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2007 год средний тариф по РСК (зоны ответственности МРСК-1) составил 48,5 коп./кВтч (19% роста). При этом рост региональных факторов (НВВ на содержание РСК) – 17% ( в т.ч. рост источников инвестиций составил 25%), рост федеральных факторов – 22 % (в т.ч. плата ФСК – 9%, потери – 38%).